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匯綠生態(tài)(001267):內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 天天資訊

2023-04-21 10:09:53        來源:   中財(cái)網(wǎng)

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告


(資料圖)

眾環(huán)審字(2023)0101657號(hào)

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司全體股東:

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,我們審計(jì)了匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“匯綠生態(tài)公司”)2022年 12月 31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

一、 匯綠生態(tài)公司對內(nèi)部控制的責(zé)任

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,并評價(jià)其有效性是匯綠生態(tài)公司董事會(huì)的責(zé)任。

二、 注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見,并對注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

三、 內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

四、 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

我們認(rèn)為,匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司于 2022年 12月 31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會(huì)計(jì)師: 肖峰

中國注冊會(huì)計(jì)師:

劉衛(wèi)民

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